【招标结果】东莞理工学院审计服务定点采购定点议价成交公告

所属地区:广东东莞市 发布日期:2026-08-18

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基本信息

地区 广东 东莞市 采购单位 东莞理工学院
招标代理机构 项目名称 东莞理工学院审计服务定点采购
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 广东明德普华会计师事务所(普通合伙) 中标金额 ***
联系方式 ***
东莞理⼯学院审计服务 定点议价成交公告 项⽬名称:东莞理⼯学院审计服务定点采购 项⽬编号:DDYJ-2026-1894554 本项⽬于2026-08-15 11:11:16启动。现将本次议价结果公布如下:本项⽬采⽤的是按项⽬的报价⽅式。 (⼀)成交供应商:⼴东明德普华会计师事务所(普通合伙) (⼆)成交价:***.00(贰万肆仟元整) (三)成交标的明细
服务描述数量单位供应商报价(元 元)是否中标
⼈员要求:1. 中标会计师事务 所为本项⽬派出的所有审计组 成员总⼈数不少于4⼈,其中 主审1名,须持有注册会计师 执业资格,拥有⾼校审计经 验,熟悉⾼校财务管理制度及 审计流程,能够独⽴统筹推进 审计项⽬实施、把控审计质 量。团队其他⼈员须为会计、审计、财经类相关专业,熟练 掌握审计实操技能。如若不符 合要求,则作为⽆效投标处 理。 2. 所有审计组成员均须 为其正式在职全职员⼯,⽆兼 职、挂靠、外聘、临时⽤⼯或 劳务派遣关系。签订合同前3 个⼯作⽇内,须向学校审计⼯作部提交项⽬团队全体⼈员近 6个⽉任意1个⽉社保缴纳证明(由社保经办机构出具或社保 官⽹可查询打印,须清晰包含 姓名、缴纳单位、缴费时段、缴费状态等关键信息)及合法 有效的劳动合同复印件,学校 审计⼯作部有权核对原件。如 若不符合要求,则作为⽆效投 标处理。 3. 所有审计组成员 须按要求⼊校驻场审计,本项⽬现场驻场审计时⻓不得少于⼀周,严格遵守东莞理⼯学院 各项管理制度、审计⼯作纪律 及保密制度,进场前须与学校 签订正式保密协议,承诺对审 计过程中知悉的学校⼯作秘 密、财务数据等敏感内容严格 保密,不得泄露、传播或⽤于 本项⽬以外的其他⽤途。本项⽬严禁转包、分包,严禁擅⾃更换审计组成员,确需更换 的,须提前7个⼯作⽇向学校 审计⼯作部提交书⾯申请,说 明更换原因及新成员资质,经 同意后⽅可更换,且更换后⼈员资质不得低于原成员标准。服务开始时间:签订合同即⽇-第1⻚--
起即可根据已有资料开展审计 调查,具体进场时间以学校实 际⼯作安排调整。 服务结束时间:2026年9⽉15 ⽇(须在此⽇期前完成全部驻 场审计、问题核查、报告编 制、复核修改、正式报告出 具、全套档案资料移交等全部 ⼯作,逾期未完成的,严格按 照合同约定承担违约责任) 审计对象数量:学校截⾄ 2026年7⽉31⽇账⾯原值200 万元及以上的⼤型仪器设备, 覆盖设备⼊账登记、运⾏维 护、开放共享、使⽤效益、处 置审批等相关管理⼯作及财务 收⽀事项。 审计范围:严格依据国有资产 管理、⼤型仪器设备管理相关 法律法规及学校固定资产管 1 项 24,000.00 是 理、仪器设备开放共享、使⽤ 效益考核等内部规章制度,聚 焦⼤型仪器设备关键环节,重 点审计以下内容:(1)政策 制度执⾏情况:核查国家、 省、市国有资产管理、⼤型仪 器设备管理相关政策法规及学 校固定资产管理、仪器设备开 放共享、使⽤效益考核、内控 监管等各项规章制度的贯彻执 ⾏及落地落实情况。(2)设 备⼊账与权属管理情况:核查 ⼤型仪器设备资产⼊账、折旧 计提、权属登记流程规范性, 核实账卡物⼀致性,排查有⽆ 账外资产、价值核算不准确、 权属不清、闲置未⼊账等问 题。(3)运⾏维护与⽇常管 理情况:核查⼤型仪器设备⽇ 常使⽤登记、运⾏维护、故障 维修、定期检定全流程管理规 范性,核实设备维护经费使⽤ 合规性,排查有⽆维护不到 位、带病运⾏、超期服役、⼈ 为损毁等问题。(4)开放共 享与使⽤效率情况:核查⼤型 仪器设备开放共享机制建设、 共享使⽤登记、共享收费管 理、机时利⽤效率情况,核实 设备年度使⽤机时、对外服务 时⻓、共享收益核算合规性, 排查有⽆设备闲置浪费、共享 机制不健全、使⽤效率低下等 问题。(5)设备处置与报废 管理情况:核查⼤型仪器设备 调拨、转让、报废、处置全流 程审批程序规范性,核实处置 收益上缴、资产核销合规性, 排查有⽆未经审批擅⾃处置、 处置收益流失、资产核销不及 时等问题。(6)使⽤效益与 绩效产出情况:对照设备采购 论证时设定的预期使⽤⽬标、 绩效指标,全⾯核查设备在岗 期间科研⽀撑、教学服务、成 果产出、社会服务等各类绩效 产出情况,核实绩效资料真实 性、完整性,研判设备使⽤成 -第2⻚-
效、绩效⽬标达成度,综合评 价设备购置资⾦投⼊产出效益 与资源配置合理性。(7)重 点⻛险排查与内控优化:聚焦 设备经费使⽤、运⾏维护、处 置审批、绩效管控等关键⻛险 环节,全⾯梳理管理漏洞、制 度短板、流程缺陷,排查廉政⻛险、资⾦⻛险、管理⻛险,形成标准化问题清单、⻛险清 单,提出针对性内控完善措 施。(8)其他与⼤型仪器设 备管理、使⽤、绩效相关的审 计事项。 审计年限:截⾄2026年7⽉31⽇
采购单位:东莞理⼯学院 2026年08⽉17⽇ -第3⻚-

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