【招标信用】2024年度珠海市军队离休退休干部服务中心部门决算

所属地区:广东珠海市 发布日期:2025-09-24

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基本信息

地区 广东 珠海市 采购单位 珠海市军队离休退休干部服务中心
招标代理机构 项目名称 珠海市军队离休退休干部服务中心部门决算
采购联系人 *** 采购电话 ***
2024年度珠海市军队离休退休干部服务中心 部门决算 目 录 第一部分:珠海市军队离休退休干部服务中心概况 一、单位主要职责 二、单位机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分:珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分:珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度 部门决算情况说明 第四部分:名词解释 第一部分:珠海市军队离休退休干部服务中 心概况 一、单位主要职责 珠海市军队离休退休干部服务中心主要职责是:按照党和政 府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,协调政府相 关职能部门落实军休干部的政治待遇、生活待遇;负责移交政府 管理的军队离休退休干部的接收安置和服务管理工作;负责所属 军队离休退休干部的生活待遇计算、核准、编报和发放,以及行 政组织管理;负责组织安排军休人员的文体娱乐等集体活动,指 导派出机构的建设和服务工作。 二、单位机构设置 我单位是珠海市退役军人事务局下属的公益一类事业单位,内设办公室、安置福利部、综合服务部三个部门,下设高新区服 务站、香洲服务站、前山服务站、西区服务站四个派出机构。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本 部门决算。 - 1 - 第二部分:珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入111,100.88 一、一般公共服务支出3115.55
二、政府性基金预算财政拨款收入20.000.00 二、外交支出320.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.000.00 三、国防支出330.00
四、上级补助收入40.000.00 四、公共安全支出340.00
五、事业收入50.000.00 五、教育支出350.00
六、经营收入60.000.00 六、科学技术支出360.00
七、附属单位上缴收入70.000.00 七、文化旅游体育与传媒支出370.00
八、其他收入81,470.55 八、社会保障和就业支出3811,964.33
9九、卫生健康支出3926.30
10十、节能环保支出400.00
11十一、城乡社区支出410.00
12十二、农林水支出420.00
13十三、交通运输支出430.00
14十四、资源勘探工业信息等支出440.00
15十五、商业服务业等支出450.00
16十六、金融支出460.00
17十七、援助其他地区支出470.00
18十八、自然资源海洋气象等支出480.00
19十九、住房保障支出490.00
20二十、粮油物资储备支出500.00
- 2 -
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
21二十一、国有资本经营预算支出510.00
22二十二、灾害防治及应急管理支出520.00
23二十三、其他支出530.00
24二十四、债务还本支出540.00
25二十五、债务付息支出550.00
26二十六、抗疫特别国债安排的支出560.00
本年收入合计2712,571.43本年支出合计5712,006.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)280.00结余分配580.00
年初结转和结余29233.60年末结转和结余59798.84
总计3012,805.03总计6012,805.03
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 3 - 表2 收入决算表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入
功能分类科目 编码科目名称
栏次1234567
合计12,571.4311,100.880.000.000.000.001,470.55
201一般公共服务支出15.5515.550.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出15.5515.550.000.000.000.000.00
2013699其他共产党事务支出15.5515.550.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出12,529.5811,059.030.000.000.000.001,470.55
20805行政事业单位养老支出250.77250.770.000.000.000.000.00
2080501行政单位离退休18.9318.930.000.000.000.000.00
2080502事业单位离退休128.95128.950.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.2871.280.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.6131.610.000.000.000.000.00
20809退役安置10,481.529,766.500.000.000.000.00715.01
2080902军队移交政府的离退休人员安置9,432.879,432.870.000.000.000.000.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构333.63333.630.000.000.000.000.00
2080999其他退役安置支出715.010.000.000.000.000.00715.01
20828退役军人管理事务1,793.891,038.350.000.000.000.00755.53
2082804拥军优属93.5393.530.000.000.000.000.00
2082850事业运行1,687.76932.220.000.000.000.00755.53
2082899其他退役军人事务管理支出12.6012.600.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出3.403.400.000.000.000.000.00
2089999其他社会保障和就业支出3.403.400.000.000.000.000.00
210卫生健康支出26.3026.300.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗26.3026.300.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗26.2526.250.000.000.000.000.00
- 4 -
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入
功能分类科目 编码科目名称
栏次1234567
2101103公务员医疗补助0.060.060.000.000.000.000.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 - 5 - 表3 支出决算表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出
功能分类科目 编码科目名称
栏次123456
合计12,006.191,212.7010,793.490.000.000.00
201一般公共服务支出15.550.0015.550.000.000.00
20136其他共产党事务支出15.550.0015.550.000.000.00
2013699其他共产党事务支出15.550.0015.550.000.000.00
208社会保障和就业支出11,964.331,186.4010,777.940.000.000.00
20805行政事业单位养老支出250.77250.770.000.000.000.00
2080501行政单位离退休18.9318.930.000.000.000.00
2080502事业单位离退休128.95128.950.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.2871.280.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.6131.610.000.000.000.00
20809退役安置10,671.680.0010,671.680.000.000.00
2080902军队移交政府的离退休人员安置9,432.870.009,432.870.000.000.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构333.630.00333.630.000.000.00
2080999其他退役安置支出905.180.00905.180.000.000.00
20828退役军人管理事务1,038.48932.22106.260.000.000.00
2082804拥军优属93.530.0093.530.000.000.00
2082850事业运行932.35932.220.130.000.000.00
2082899其他退役军人事务管理支出12.600.0012.600.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出3.403.400.000.000.000.00
2089999其他社会保障和就业支出3.403.400.000.000.000.00
210卫生健康支出26.3026.300.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗26.3026.300.000.000.000.00
2101102事业单位医疗26.2526.250.000.000.000.00
- 6 -
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出
功能分类科目 编码科目名称
栏次123456
2101103公务员医疗补助0.060.060.000.000.000.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 - 7 - 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财 政拨款政府性基金预 算财政拨款国有资本经营 预算财政拨款
栏次1栏次2345
一、一般公共预算财政拨款111,100.88 一、一般公共服务支出3315.5515.550.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.000.00 二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.000.00 三、国防支出350.000.000.000.00
4四、公共安全支出360.000.000.000.00
5五、教育支出370.000.000.000.00
6六、科学技术支出380.000.000.000.00
7七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00
8八、社会保障和就业支出4011,059.0311,059.030.000.00
9九、卫生健康支出4126.3026.300.000.00
10十、节能环保支出420.000.000.000.00
11十一、城乡社区支出430.000.000.000.00
12十二、农林水支出440.000.000.000.00
13十三、交通运输支出450.000.000.000.00
14十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00
15十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00
16十六、金融支出480.000.000.000.00
17十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00
18十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00
19十九、住房保障支出510.000.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00
21二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00
22二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00
- 8 -
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财 政拨款政府性基金预 算财政拨款国有资本经营 预算财政拨款
栏次1栏次2345
23二十三、其他支出550.000.000.000.00
24二十四、债务还本支出560.000.000.000.00
25二十五、债务付息支出570.000.000.000.00
26二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计2711,100.88本年支出合计5911,100.8811,100.880.000.00
年初财政拨款结转和结余280.000.00 年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00
一般公共预算财政拨款290.0061
政府性基金预算财政拨款300.0062
国有资本经营预算财政拨款310.0063
总计3211,100.88总计6411,100.8811,100.880.000.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 9 - 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计11,100.881,212.709,888.18
201一般公共服务支出15.550.0015.55
20136其他共产党事务支出15.550.0015.55
2013699其他共产党事务支出15.550.0015.55
208社会保障和就业支出11,059.031,186.409,872.63
20805行政事业单位养老支出250.77250.770.00
2080501行政单位离退休18.9318.930.00
2080502事业单位离退休128.95128.950.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.2871.280.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.6131.610.00
20809退役安置9,766.500.009,766.50
2080902军队移交政府的离退休人员安置9,432.870.009,432.87
2080903军队移交政府离退休干部管理机构333.630.00333.63
20828退役军人管理事务1,038.35932.22106.13
2082804拥军优属93.530.0093.53
2082850事业运行932.22932.220.00
2082899其他退役军人事务管理支出12.600.0012.60
20899其他社会保障和就业支出3.403.400.00
2089999其他社会保障和就业支出3.403.400.00
210卫生健康支出26.3026.300.00
21011行政事业单位医疗26.3026.300.00
2101102事业单位医疗26.2526.250.00
2101103公务员医疗补助0.060.060.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 10 - 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出962.50 302商品和服务支出95.98
30101基本工资120.94 30201办公费12.16
30102津贴补贴198.58 30202印刷费0.99
30103奖金105.75 30203咨询费3.00
30106伙食补助费0.00 30204手续费0.00
30107绩效工资258.25 30205水费3.47
30108机关事业单位基本养老保险缴费68.59 30206电费10.07
30109职业年金缴费34.30 30207邮电费4.23
30110职工基本医疗保险缴费25.48 30208取暖费0.00
30111公务员医疗补助缴费0.06 30209物业管理费8.85
30112其他社会保障缴费4.17 30211差旅费2.52
30113住房公积金80.14 30212因公出国(境)费用0.00
30114医疗费0.24 30213维修(护)费3.05
30199其他工资福利支出66.00 30214租赁费3.60
303对个人和家庭的补助149.81 30215会议费0.00
30301离休费0.00 30216培训费0.37
30302退休费147.88 30217公务接待费0.49
30303退职(役)费0.00 30218专用材料费0.00
30304抚恤金0.00 30224被装购置费0.00
30305生活补助0.00 30225专用燃料费0.00
30306救济费0.00 30226劳务费0.16
30307医疗费补助0.00 30227委托业务费2.82
30308助学金0.00 30228工会经费5.00
30309奖励金0.00 30229福利费20.24
- 11 -
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
30310个人农业生产补贴0.00 30231公务用车运行维护费7.51
30311代缴社会保险费0.00 30239其他交通费用0.28
30399其他对个人和家庭的补助1.93 30240税金及附加费用0.00
30299其他商品和服务支出7.16
307债务利息及费用支出0.00
30701国内债务付息0.00
30702国外债务付息0.00
310资本性支出4.41
31001房屋建筑物购建0.00
31002办公设备购置1.19
31003专用设备购置1.73
31005基础设施建设0.00
31006大型修缮0.00
31007信息网络及软件购置更新1.50
31008物资储备0.00
31009土地补偿0.00
31010安置补助0.00
31011地上附着物和青苗补偿0.00
31012拆迁补偿0.00
31013公务用车购置0.00
31019其他交通工具购置0.00
31021文物和陈列品购置0.00
31022无形资产购置0.00
31099其他资本性支出0.00
399其他支出0.00
39907国家赔偿费用支出0.00
39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
39909经常性赠与0.00
39910资本性赠与0.00
- 12 -
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
39999其他支出0.00
人员经费合计1,112.31公用经费合计100.39
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 13 - 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编 码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 - 14 - 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计0.000.000.00
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 - 15 - 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:珠海市军队离休退休干部服务中心 单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购 置费公务用车运 行维护费小计公务用车购 置费公务用车运 行维护费
123456789101112
9.500.008.550.008.550.958.000.007.510.007.510.49
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 - 16 - 第三部分:珠海市军队离休退休干部服务中 心2024年度部门决算情况说明 一、2024年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度总收入12,805.03 万元,其中本年收入12,571.43万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入11,100.88万元,比上年决算数 减少350.3万元,下降3.1%。主要变动情况:一是军队移交政府离 退休干部管理机构支出减少,二是其他退役安置支出减少,三是 其他退役军人事务管理支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持 平。 4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。 5.事业收入0万元,与上年决算数持平。 6.经营收入0万元,与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。 8.其他收入1,470.55万元,比上年决算数增加187.9万元,增 长14.6%。主要变动情况:2023年度及2024年度定期增资经费同年 度下达。 (二)年度支出总体情况 珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度总支出12,805.03 万元,其中本年支出12,006.19万元。具体情况如下: - 17 - 1.基本支出1,212.7万元,比上年决算数增加1.84万元,增长 0.2%。主要变动情况:事业单位离退休费支出增加。 2.项目支出10,793.49万元,比上年决算数减少539.28万元,下降4.8%。主要变动情况:一是其他退役安置支出减少,二是其 他退役军人事务管理支出减少。 3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。 4.经营支出0万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2024年度财政拨款收入说明 珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度财政拨款收入合 计11,100.88万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,100.88 万元,比上年决算数减少350.3万元,下降3.1%;主要变动情况:机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出、事业 运行、其他退役军人事务管理支出减少;政府性基金预算财政拨 款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可 比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财 政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。 (二)2024年度财政拨款支出说明 珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度财政拨款支出合 计11,100.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,100.88 万元,比年初预算数增加68.36万元,增长0.6%;主要变动情况:一是单位有新增工作人员,工资福利待遇总额增加,二是事业单 位离退休费支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年 - 18 - 初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情 况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变 动情况:与年初预算数持平。 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 珠海市军队离休退休干部服务中心2024年度“三公”经费财 政拨款支出决算为8万元,完成全年预算9.5万元的84.2%,比上年 决算数增加2.08万元,增长35%。其中:因公出国(境)费支出决 算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年 决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置 及运行维护费支出决算为7.51万元,完成预算8.55万元的87.9%,比上年决算数增加1.86万元,增长32.9%;其中:公务用车购置支 出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比 上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车 运行维护费支出决算为7.51万元,完成预算8.55万元的87.9%,比 上年决算数增加1.86万元,增长32.9%;公务接待费支出决算为 0.49万元,完成预算0.95万元的51.4%,比上年决算数增加0.22万 元,增长80.8%。 2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三 公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 - 19 - 2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情 况:一是军休干部人数增加,上门走访慰问次数增加,因此公务用 车次数增加,公务用车运行维护费增加,二是公务接待人数、次数 都较上年有所增加,所以费用支出增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.51万 元,占93.9%;公务接待费支出0.49万元,占6.1%。具体情况如 下: 1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出7.51万元,其中:公务用 车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费 支出7.51万元,公务用车保有量为3辆,主要用于军休干部服务保 障工作。 3.公务接待费支出0.49万元,主要用于接待退役军人事务部 军休服务管理司、中央军委后勤保障部财务局、部分省(市)退 役军人事务厅(局)、部队政治工作部、广东省退役军人事务厅 护理费核查工作组,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0 人次;发生国内接待3次,接待人数共38人。主要包括退役军人事 务部军休服务管理司、中央军委后勤保障部财务局、部分省(市)退役军人事务厅(局)、部队政治工作部、广东省退役军 人事务厅护理费核查工作组。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 - 20 - 2024年度本单位机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加 0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:本 单位为非参公的事业单位,未纳入机关运行经费统计范围。 (二)政府采购支出情况说明 2024年度本单位政府采购支出总额191.34万元,其中:政府 采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出106.83万元、政府采 购服务支出80.73万元。授予中小企业合同金额187.74万元,占政 府采购支出总额的98.1%,其中:授予小微企业合同金额127.16万 元,占授予中小企业合同金额的67.7%;货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的95.5%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,特种专业 技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是综合保障业务用 车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 (四)2024年度绩效评价情况的说明 绩效评价工作开展情况。 绩效管理工作总体情况:根据预算 绩效管理要求,我单位2024年没有纳入绩效重点管理的项目,没 有对预算支出项目开展绩效自评。 我单位2024年未开展部门评价。 我单位2024年未开展整体支出绩效自评。 绩效自评结果。 我单位2024年没有纳入绩效重点管理的项 目,未开展部门整体支出,未开展项目绩效自评。 - 21 - 第四部分:名词解释 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专 用结余安排支出的金额。 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 - 22 - 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费: 指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出 国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费 具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用 车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包 括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 23 -

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